第一次党代会召开以来,审计处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央、省委关于审计工作的新要求,以有效保障和服务学校事业发展大局为宗旨,不断加强业务研究,加强专业能力及工作规范化建设,依法、依规全面履行经济监督主责,在促进学校完善内部治理体系、建章立制、党风廉政建设等方面发挥积极作用。荣获全国内部审计先进集体、陕西省教育系统内部审计先进集体。
荣获全国内部审计先进集体
一、把准审计定位,健全体制机制,夯实内审工作基础
坚持以防范化解重大风险为目标,做好经济工作“把脉问诊者”,保驾护航学校高质量发展。加强统筹部署,注重体制机制建设,制定《陕西中医药大学内审工作“十四五”规划》《内审工作手册》以及13项内审工作制度,内容涵盖各项内审业务。成立党委审计委员会,建立审计发现问题整改工作联席会议、经济责任审计工作联席会议以及财务收支审计工作联席会议制度,为规范开展审计工作提供强有力的制度保障,为内审工作有效融入治理体系、发挥治理效能提供坚实基础。
部分制度资料
二、聚焦主责主业,彰显审计担当,发挥审计风险防控功能
内审工作坚持立足岗位、聚焦重点、服务大局的宗旨,扎实推进审计监督全覆盖。五年来,共完成各类审计事项1565项,提出合理建议791条,审计节约建设资金7332.47万元,开展专项整改45次,督促各部门完成问题整改498个,有效助力学校各项事业发展。
聚焦政治功能,做好重大政策执行审计。准确把握审计工作的政治属性和政治功能,聚焦重大政策执行情况,配合上级部门做好审计调查工作,完成上级安排工作任务21项,确保党中央令行禁止,确保学校的重大部署得到有效落实。
召开附属单位2023年度财务收支审计进点会
聚焦经济监督职能,做好各类经济业务常态化体检。聚焦经济监督职责,开展各类专项审计995项,其中财务收支审计25项、经济责任审计52项、审计调查10项、物资设备采购审计178项、审计监督事项730项,共提出审计建议629条,有效发挥“防风险、促管理”的审计作用,规范各项工作。
部分财务收支项目资料
聚焦服务职能,做好重大投资项目审计。以促进项目规范管理和控制工程成本为目的,开展重大投资项目审计。完成各类工程审计549项,审计资金11.65亿元,提出审计建议162条,审减节约建设资金7332.47万元(不含进度款审减4782.39万元),有效促进项目管理,提高资金的使用绩效。
部分工程审计项目资料
三、构建长效机制,加强审计整改,确保整改成果转化实效
秉承“审计不整改,如同病毒在变异”的理念,建立整改长效机制,制定《陕西中医药大学审计发现问题整改工作实施细则》,开展专项审计整改和整改检查共45次,其中上级审计整改10次,完成整改问题108项,针对正在整改问题制定整改措施3项。校内审计整改35次,完成整改问题390项,针对正在整改问题制定整改措施30项,闭环管理问题整改,确保问题整改取得实效,提升审计效能。
部分审计整改资料
四、注重团队建设,加强理论研究,打造专业内审队伍
持续加强审计队伍建设,强化审计人员思想政治淬炼、专业知识训练和审计实践锻炼,不断提升审计人员党性修养、专业知识和业务能力。处室内部开展业务学习和研讨70次,组织参加审计专业培训及后续教育32人次,参加省审计厅审计项目6人次、省教育厅政治巡视2人次。同时,及时总结工作经验,积极开展内部审计实践和理论研究,促进审计人员专业能力提升。完成课题研究5项、发表研究论文5篇、获批优秀审计项目1项。
部门培训资料
获批科研项目资料
(稿件来源:党委审计委员会办公室、审计处 通讯员/张璐 审校人/张璐 审核人/李战权)